同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师您好,请问一个公司二手车置换的问题,公司有一台旧车12年入的固定资产,没有抵扣进项税,2021年作为二手车置换购入新车,置换价格是5万元,这个款二手车交易公司直接将款汇入我们将购买新车的4S店,作为我们新车的部分车款,新车总价20万,因此我们除去这笔置换收入,实际对公账户汇入4S店的价款只需要15万。想请问下这个业务的处置固定资产以及购买新车的账务处理,麻烦老师解答一下,谢谢。
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师你好,2022年5月公司置换了一辆十几年的车,二手车市场开具发票是10000元,这个月税局说我们没有申报增值税,我们进行了更正申报,交了税款和滞纳金,那我现在应该怎样做一个账务处理呢,具体分录怎么做呢,税款203.89元,滞纳金35.98元
老师你好,公司2022年5月在4S店置换了一辆车,金额4000元,在今年1月收到了,我也做了账务处理。可是这个月税局平台跳出二手车交易市场开具发票10000元,说是我们的交易价格,现在要我们补交增值税及附加税,现在税款205.83元和滞纳金35.98元都交了,财务处理应该怎样做呢?具体分录,谢谢了老师
老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
成品油用途勾选那3月份忘了勾选,4月份勾选上可以吗?但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗?
老师,培训费计入管理费用-职工教育经费那不是税务年报需要调增,能不能直接计入管理费用-培训费,年报时不用做调整?
老师,请问一下涵大电大夜大及短期培训费计入哪个会计科目的二级明细?
老师,您看一下这个的前两行。为什么模具后边儿不加一个横杠半成品,横杠成品呢? 为什么模具配件就有横杠成品和横杠半成品呢?
递延所得税资产怎么算,怎么做分录
老师,我的工资收入,和我个体工商户经营所得的收入,会被合并征税吗
老师,电子税务局中报关单信息查询是要自己导入后才能查,还是直接就可以查到已报关的报关单信息?
老师,外贸公司关于那些什么fob那种模式,是工厂承担运费吗?那我们退税的话就不用准备运费的资料了是吗
申报工会经费经费,会计分录
老师我们有京东采购的退货,对方开了一张正数,一张负数,账面做的是正负数得合计数-400做在应交税费进项税,但是两张发票,一张正数我勾选了,一张负数没法勾,这样进项电子税局和账面不是对不上了?
老师,在固定资产里怎么做减少呢?
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产