在FOB模式下,运费通常由买方承担。卖方(工厂)负责将货物装上买方指定的船只,并承担货物越过船舷前的所有费用和风险
老师,你好。我公司是卖粉丝的,就是光友粉丝的那种。我们不自己生产,请公司按我们的要求代加工然后贴上我们自己的品牌,米粉、调料由工厂提供。调料和米粉内包装袋、米粉外包装盒、制版费、运费由我们自己承担。我以前没有做过这种账务,请问要怎么做分录呀
老师,同一个集团的,货物直接由中国工厂到美国工厂,就是含运费加清关的,这种方式到时办理那个出口退税麻烦吗?一般就是出厂价,中国港口船上交货价,很少直接到国外目的地的。因为如果分段操作,也就是国内公司走出厂价或者船上交货价、美国公司出运费和清关之类的费用的话肯定亏损的,所以在看看含到目的地的运费会不会节省很多成本。
老师您好,我们有一票空运的货,因为是补货给客户,运费和国外关税都由我们承担,报关的时候报的USD1300由于货物重量超了必须得报关,报的FOB价格,快递公司给开出来了发票,这个运费和关税只能对公付给快递公司,退税的时候 这个费用怎么入账记账?对退税有影响吗?
老师,由于需要装卸产品所以聘请了一些搬运作为公司的正式员工,以前他们的搬运费即工资是直接按照职工薪酬计提以及发放的,但是考虑到一个问题就是,因为装车是免费帮客户装的,但是如果客户退货的话就需要扣除客户的搬运费,因为退货的装卸是需要支付费用的,所以如果客户退货的话扣除的搬运费是冲减职工薪酬吗?那我可不可以这样处理:搬运的工资不作为职工薪酬直接作为销售费用-搬运费支出,到时候出现客户退货(经常有退货的情况)的话就直接冲减搬运费;请问这样处理可以吗
老师,我们公司和集团是分子公司的关系,两套报表,现在有一个外汇出口销售的业务,总公司收了货款,但是销售光伏货物的运维费几百万是我们子公司付的,形式发票也是开给我们子公司的,那么销售光伏产品的出口发票是总公司开吗?因为收款是总公司,那出口退税是总公司退吗,那我们子公司的这个运维费付了,对应这个项目,收钱不是我们,几流也不通,有问题吗
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
老师您好,我们单位3月份工资没有发放,打算四月末发放3月工资,我现在申报个人所得税,按计提工资可以申报吗?听说必须得实发才可以申报,不是实发就得零申报是这样吗?
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师我们是小公司,以前申报一直都没有工会经费,怎么这次这么多
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?