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上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,

2023-01-05 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:52

借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:02

那么我上期的借方未交增值税2万 这期 怎么做分录抵掉呢

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:04

最后一个分录看不出来吗?转出未交增值税是借方2.5,是四万五减去了2万。

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:04

减去的分路没有做账务处理

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:06

老师 我看出来了,我意思是 做账务处理怎么低调 账面分录能看出来

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:06

分录里面看不出来的。

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:07

分录里面做不出来的,这个就是转出未交增值税,借方减去贷方。

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:07

我上期做后一个分录是借应交税费未交增值税2万,贷应交税费应交增值税转出未交增值税2

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:08

你好,那不对,留底都是在借方有余额的,你这不是未交增值税有余额。

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:08

再去看一下你这2万到底在哪个科目里。

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:13

老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀

老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀
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齐红老师 解答 2023-01-05 16:13

借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税4.5万, 贷应交税费未交增值税4.5万 借应交税费未交增值税,贷银行存款2.5万。

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:22

这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了

这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了
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齐红老师 解答 2023-01-05 16:23

啊,直接抵扣就可以的。

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快账用户9275 追问 2023-01-05 16:24

我有没有做错啊··天啊

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:26

没有做错啊 做错了不就告诉你了

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借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。
2023-01-05
您好同学!年末未交的增值税为负数表示 表示存在多交的金额,针对该部分金额应当在会计报表中重分类为其他流动资产科目 借:其他流动资产 贷:应交增值税-未交增值税 下月转回即可!
2023-01-09
同学你好!这个的话 借:应交税费-应交增值税-销项税额    20000     贷:应交税费-未交增值税       20000 借:应交税费-未交增值税         10000      贷:应交税费-应交增值税-进项税额    10000
2020-12-11
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022-09-20
你好,学员 借应交税费应交增值税销项税20548.5 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税107393.12%2B760.16
2023-01-10
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