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老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?

2023-01-10 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 14:11

你好,学员 借应交税费应交增值税销项税20548.5 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税107393.12%2B760.16

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快账用户8973 追问 2023-01-10 14:23

不是,我这边已经销项进项结转到转出未交增值税了

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齐红老师 解答 2023-01-10 14:24

你好,学员,已经结转的,不用再结转了

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你好,学员 借应交税费应交增值税销项税20548.5 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税107393.12%2B760.16
2023-01-10
好,没有问题的,可以这么做。
2022-05-18
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-10-22
借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。
2023-01-05
同学你好 上期留底5000——这个金额应是在应交税费一应增一进项税额明细中,加上本月认证的3700,那么进项税应是8700 借,应交税费一应增一销项16000 贷,应交税费一应增一进项8700 贷,应交税费一应增一转出未交增值税7300 借,应交税费一应增一转出未交增值税7300 贷,应交税费一未交增值税7300
2022-07-12
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