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老师,我月末做了结转增值税,进项大于销项,最后是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有留抵税,那我本期应该怎么做会计分录呢?

2022-04-25 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 16:27

您好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户5735 追问 2022-04-25 16:30

也有的老师说是贷方:转出多交增值税

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齐红老师 解答 2022-04-25 16:31

这个也不是您交出去的啊 

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你本期需要交纳增值税吗
2022-04-25
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-04-25
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
 你好  是的   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-01-12
可以的,可以这么做的
2024-07-31
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