你好; 可以的; 做; 借库存商品-暂估贷其他应收款
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
我公司员工借支付款购买货物,已做借:其他应收款(个人),贷:银行存款处理,现在货到了但是还没有来发票冲账,年底结账了,这部分货物怎么进行账务处理,要做暂估入库吗,分录怎么做
业务员代购公司库存商品,先按发货单入库,钱已打业务员账户,请问这种可以做如下会计分录吗:借:库存商品5000 贷:应付账款-暂估5000 借:其他应付款-业务员5000 贷:银行存款5000。但是有个问题,后期如果发票回来,不会再支付货款了。这样账户处理合适吗?
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
老师,您好,请问企业审计报告后面注册会计师还有他们的营业执照需要赋码吗
贷其他应收款是直接冲销个人的往来吗
你好; 是的;冲借款金额的
那等票到了之后再怎么做账呢
你好; 发票来了 红冲 ;借库存商品; 进项税贷库存商品-暂估