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老师好,我上个月应交税费未交增值税是20000,这个月实际交款比账上多1分钱,现在未交增值税变成负的1分钱,这个要怎么账务处理了

2022-12-30 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-30 16:11

你好,借营业外支出贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:11

四舍五入的差异,放到营业外收支就可以了。

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快账用户1937 追问 2022-12-30 16:12

摘要写啥?

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:12

调整多支付的增值税就可以的。

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你好,借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2022-12-30
你好,这个差额计入营业外收入。
2022-02-15
同学您好,小下月少转就做平了
2023-09-09
你好 未交增值税是借方还是贷方有余额 简易计税是借方还是贷方有余额 这个是不是你们申报表 和计提的差异导致的。如果是四舍五入差异的走营业外收支来调整
2020-08-10
你好,可以放到营业外收入里面的。
2022-01-10
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