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老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢

2022-02-15 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 16:34

你好,这个差额计入营业外收入。

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快账用户3421 追问 2022-02-15 16:36

分录就是借应交税费-未交增值税,贷营业外收入,对吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 16:40

这个您的分录是正确的。

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你好,这个差额计入营业外收入。
2022-02-15
你好,应交的增值税比实际缴纳的增值税多2分钱,应该是四舍五入造成的问题,可以这样调整 借:应交税费—应交增值税  0.02,贷:营业外收入 0.02
2023-07-11
同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入 借:应交税费,贷:营业外收入
2023-01-07
你好,借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2022-12-30
你好多交的记录到营业外支出。
2023-04-06
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