借其他应收款、 贷固定资产清理、 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,然后把固定资产清理,余额结转到营业外收支,但是你这种操作有风险的。
老师我问下我们平时进项和销项是这样操作的,我们卖车的4s店铺,然后我们采购车辆50台当月,我没有做入库,是根据每个月销售多少台车确认抵扣多少进项的,比如我这个卖了30台车,销项24万左右,然后采购了40多台车进项抵扣了31台左右车进项税,销项减去进项后是8900元,那我就缴纳这个金额就行,我实际采购了40台抵扣31台车,剩下9台车进项没做入库也没做待抵扣进项,直接把这9台车发票放着下个月销项多少抵扣多少进项这样可以吗
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师,我们公司7月份购入一台新车32万,当时这个我是做的库存商品,进项抵了销项税额,这个月卖出了,但是是以二手车卖出,钱转入了对私,开了5000元发票出去,现在卖出这个账我要怎么做呢?
我公司在2023年3月份买进来的车,进项已经在3月份抵了(但是没抵完),现在公司要把这个车卖出去,不管卖给个人还是公司(一般纳税人或者小规模),这个发票是咱们公司开吗?还有就是这个车抵了的税和剩下的留抵怎么处理
老师,我公司有一辆原值是20万的车,折旧已计提完,残值是0。这个月车卖了,去二手车市场开了一张7万元整的发票,票面没有利率,就一个车价合计7万元。那我现在针对这个业务分录该怎么做?这个卖二手车交税是要交多少的?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
你处置的价格太低了。
是的,老板自己在那操作,然后我也不知道怎么做账报税了
三销售货物一栏里面填写。
我真是不会弄,怎么操作能降低风险呢
附表一的13%销售货物一栏里面填写。
填写什么数据呀
你好,填写你的市场价格 按照正规的来说,应该是市场价格的,这个你们自己决定。
填无票销售收入是吗?
是的,未开具发票一栏填写。
好的,这样就没有交销项税,没有问题吗?
你好,价格太低的话有风险
我准备报无票收入报31万,交企业所得税,就是这个金额没有交销项税额,想说有没有风险呢
你好,这个没有风险的。
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利