借其他应收款、 贷固定资产清理、 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,然后把固定资产清理,余额结转到营业外收支,但是你这种操作有风险的。
老师我问下我们平时进项和销项是这样操作的,我们卖车的4s店铺,然后我们采购车辆50台当月,我没有做入库,是根据每个月销售多少台车确认抵扣多少进项的,比如我这个卖了30台车,销项24万左右,然后采购了40多台车进项抵扣了31台左右车进项税,销项减去进项后是8900元,那我就缴纳这个金额就行,我实际采购了40台抵扣31台车,剩下9台车进项没做入库也没做待抵扣进项,直接把这9台车发票放着下个月销项多少抵扣多少进项这样可以吗
老师,我们公司7月份购入一台新车32万,当时这个我是做的库存商品,进项抵了销项税额,这个月卖出了,但是是以二手车卖出,钱转入了对私,开了5000元发票出去,现在卖出这个账我要怎么做呢?
我公司在2023年3月份买进来的车,进项已经在3月份抵了(但是没抵完),现在公司要把这个车卖出去,不管卖给个人还是公司(一般纳税人或者小规模),这个发票是咱们公司开吗?还有就是这个车抵了的税和剩下的留抵怎么处理
老师,我公司有一辆原值是20万的车,折旧已计提完,残值是0。这个月车卖了,去二手车市场开了一张7万元整的发票,票面没有利率,就一个车价合计7万元。那我现在针对这个业务分录该怎么做?这个卖二手车交税是要交多少的?
老师:我们公司购进了一辆二手车没有开发票, 现在隔了11个月卖出去了,却开了发票,这个怎么处理呀?是不是可以喊当时卖给我们的补开发票
报统计局的季报财务状况表,说我们的资产总计增速过高,让我写核实原因,这怎么写?
所得税汇算清缴是花钱让审计报的,这个是调表不调账的吧,我看到我们财务24年12月份的账故意没订,不知道是干嘛? 然后还有24年的财务报表年报也没做,这个也会有影响吗?
老师,我们制造费用很高,我把品质部,仓库,车间管理人员的工资全部做到管理费用说得过去吗
老师 建筑企业 结转成本时一定要走合同成本部这个科目吗?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
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你处置的价格太低了。
是的,老板自己在那操作,然后我也不知道怎么做账报税了
三销售货物一栏里面填写。
我真是不会弄,怎么操作能降低风险呢
附表一的13%销售货物一栏里面填写。
填写什么数据呀
你好,填写你的市场价格 按照正规的来说,应该是市场价格的,这个你们自己决定。
填无票销售收入是吗?
是的,未开具发票一栏填写。
好的,这样就没有交销项税,没有问题吗?
你好,价格太低的话有风险
我准备报无票收入报31万,交企业所得税,就是这个金额没有交销项税额,想说有没有风险呢
你好,这个没有风险的。
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利