你好 2017年取得技术转让所得900万元则应缴纳企业所得税()万元 900-500)*25%*50%
某居民企业转让一项技术,取得转让收入900万元,相关成本费用为200万元,该项收入应纳企业所得税为 A. 175万元 B.87.5万元 C. 105万元 D. 25万元
甲企业为居民企业,2020年取得技术转让所得900万元,已知企业所得税税率为25%,甲方企业该项所得应缴纳企业所得税税额为多少万元?A50B100C112.5D225
例题5:甲公司为居民企业,2021年度取得境内所得800万元、境外所得200万元,已在境外缴纳企业所得税税款40万元。企业所得税税率为25%。计算甲公司2021年度应缴纳企业所得税税额。
甲企业是居民企业,适用25%的企业所得税税率,2017年取得技术转让所得900万元则应缴纳企业所得税()万元。
2021年居民企业转让一项专和技术,取得技术转让收入900万元,与技术英让相关的成本和费用200万元。2021年该企业应缴纳企业所得为25万元。(900-200-500)✖️50%✖️25%
老师好,什么样类型的公司需要申报工会费?
只有1月资产负债表和利润表,24年到25年1月的总账和明细账,新建账2月开始,管理费用怎么录入期初数据,根据什么录入数据
24年全年工资没有超过6万,没扣过个税,25年一月工资发了8000,算1月工资个税时,怎么扣除是1月收入减60000吗?再算2月个税时是减60000还是减5000*2
老师您好,什么是高新企业?
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
公司是制造企业,1月2月3月生产的很少,但是固定资产折旧额很大。分到产品上,每个产品成本都是2000多一支。但是市场售价才95元一支。还有其他处理方法吗
上个月无票收入多,本月做账发现收入少,开票多,上个月收入有客户后来才要发票,做账可以借方冲上个月的无票收入么?
老师您好:员工李在甲公司上班~交养老和医疗,3月去的乙公司(交养老保险);医疗还是甲公司给交费。乙是甲的子公司。 我想问的是 甲乙公司年初费用扣除5000元我都选的每️扣除,那员工李在甲公司做工资也享用费用扣除5000元,也就是说员工李在甲乙公司同时享受5000元扣除了,员工李在甲公司本月做工资只做他医疗个人承担的156.1元,可以吗
你好,我公司属于一般纳税人购买车开回来的专票能抵扣吗?
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整