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老师,我公司属于集体企业,新建一幢房屋,现在已完工,需要计入固定资产,但是资金由上级行政单位拨付到我公司付工程款,但是到现在资金还未拨付,我公司还垫付了一部分工程费用,我计入固定资产的分录如何处理,还有垫付的如何处理呢?注意该固定资产是计入我公司名下。

2022-12-14 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 10:42

同学你好 我们是一般纳税人,还是小规模

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齐红老师 解答 2022-12-14 10:43

借:固定资产 贷在建工程

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齐红老师 解答 2022-12-14 10:44

垫付的钱我们计入 借:应付账款 贷:银行款款

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齐红老师 解答 2022-12-14 10:44

在建工程发生时 借:在建工程 贷应付账款

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快账用户3249 追问 2022-12-14 10:45

小规模纳税人,未付的款项计入哪里呢

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快账用户3249 追问 2022-12-14 10:46

就计在应付款项吗

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快账用户3249 追问 2022-12-14 10:58

拨入款项之后的分录怎么出呢

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齐红老师 解答 2022-12-14 11:24

是的,亲,未付的款项计入应付账款

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齐红老师 解答 2022-12-14 11:25

款项拨入之后, 借:银行存款 贷:递延收益

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同学你好 我们是一般纳税人,还是小规模
2022-12-14
同学你好 有发票才可以的
2021-06-22
你好 固定资产达到预订可使用状态就可以转 你这个只要达到了预定可使用状态,就可以转固定资产后面的这一些票据和那个金额,后面确定了之后,对于之前转固定资产的金额你再进行调整就行了。
2022-11-15
您好,您的分录对的 再做一笔分录 借 营业外支出 贷 固定资产清理
2019-12-21
你好,你的意思是一部分用在这个固定资产上,一部分没用
2024-10-21
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