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老师,其他应付款挂有社保费怎么处理啊,之前在其他应收款里面重复设置了社保和社保费,所以有时候计提和缴纳就分别在这两个里面了

2022-12-13 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 09:51

学员你好,可以都转到其他应收

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快账用户4651 追问 2022-12-13 10:06

借其他应付款 贷其他应收款 是这样吗

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:12

是的,借其他应付款 贷其他应收款

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快账用户4651 追问 2022-12-13 10:20

摘要怎么写

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快账用户4651 追问 2022-12-13 10:24

老师每个月我都有做账缴纳社保公积金的,为什么会出现挂其他应付款呢?是不是没有计提

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:34

你查一下其他应付款的账,看看具体凭证怎么做的

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学员你好,可以都转到其他应收
2022-12-13
您好!可以把一个科目的余额转到另外一个科目中去,以后就只用这个科目就好了
2022-12-12
你好 1. 计提工资包括个人社保金额 %2B个税金额的 2. 借记:其他应收款-社会保险费 贷:其他应付款-社会保险费 缴纳时借记其他应付款-社会保险费 贷记:银行存款 3. 你到时还得工资扣除 个人社保这样就平了。 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社会保险费 银行存款
2020-10-10
您好,那您逐月核对分录,错误分录红字冲回,按正确重新确认
2021-12-24
你好; 你应发职工薪酬贷方有6.7万 是因为你们还没有支付给 税务局吗 ? 你这个其他应收款 5万多你缴纳了吗
2022-03-10
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