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老师,请问一下,平时买水果招待客户,没有开发票,和水果店沟通好,等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费(或者业务招待费) 贷预付账款 这样子可以吗??还是怎么做账更好?

2022-12-11 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-11 16:44

你好,学员,这个做账没问题的

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快账用户8507 追问 2022-12-11 16:45

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-11 16:46

不客气,祝你工作顺利

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快账用户8507 追问 2022-12-11 16:58

老师 有一些餐补没有发票 然后同事找油费发票来补票,那用不用写一句什么说明?? 记账是按照餐补记账还是油费??

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齐红老师 解答 2022-12-11 17:08

你好,学员,这个没事的

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你好,学员,这个做账没问题的
2022-12-11
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
在一定程度上是可行的。通过梳理预收账款明细,并将其与收到的进项增值税发票进行比对,可以了解购买业务中发票的收取情况以及可抵扣进项税的准确数额。 对于销售业务,同样的方法也有助于确认销售收入和销项税额的核算准确性。 不过,在操作过程中,还需要注意以下几点: 确保预收账款和预付账款的明细记录准确无误,包括业务发生时间、金额、交易对象等信息。 对于银行回单,要仔细核对其与账务记录的一致性。 关注发票的合规性,包括发票的真伪、填写内容的完整性和准确性等。
2024-09-03
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
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