你好,你这个是具体是什么服务 ?你如果合同上面有含税金额和不含税金额的话,按照不含税金额来就可以了。
购销合同印花税,印花税计税依据,根据合同金额,合同金额加税合计金额,印花税计税依据可以按照不含税金额缴纳吗
合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
缴纳印花税,合同中注明了合同金额和增值税专用发票税率,但没写税额,那在计算印花税时可以自己算下不含税金额来报印花税吗
请问老师,印花税计税依据是购销合同,比如我销售合同未税金额是500万,采购合同未税金额是300万,那总共按照800万缴纳印花税?
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么,改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整
为我们公司提供运维服务,合同是不含税价格500万,帮我算一下好吗
你好,你说的运维具体是做什么?你要说清楚这个具体是做什么,因为不是所有的服务都需要交印花税的。
老师,帮忙看一下
这个一般税务局会认定为技术服务按照万分之五。
老师网上查下来万分之三,这个什么依据呢,万分之五
你好,对,是万分之三,我当做技术转让去了。 按技术服务万分之三就行。
老师,我负责这两家公司的账,是不是接受服务,和提供服务,这两家公司都有交印花税
你好是的,双方都需要交。