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一般纳税人公司。本月因为有开负数发票,而且负数发票金额较大,所以导致本月合计开票金额为负数。请问这种情况该如何账务处理呢?就是如何做会计分录。

2022-12-07 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 12:18

你好;   1 你做红冲分录处理; 你申报的话; 你负数金额一般报不了 要去大厅报负数金额的  

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快账用户9917 追问 2022-12-07 12:23

那本月计提税费就不能把负数发票算进去对吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:26

 你好1;   是的;  计提税费正常当月的计提即可; 只是负数发票部分的税费可以抵减应交税费金额   

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你好;   1 你做红冲分录处理; 你申报的话; 你负数金额一般报不了 要去大厅报负数金额的  
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