您好,你当时是贷,应付职工薪酬-工资吗?
您好,发放工资时候,一共三个人忘记扣一个人的个税了再工资表里,但是个税app上扣了,比如这个月工资100,个税一共20,,忘记扣个税的那个人金额10,会计分录是计提,借管理费用100贷应付工资100,发放工资时,借应付工资100贷银行存款80应交个税20,交个税时借其他应收10贷银行10,是这样吗还是像我这种结果怎么做呀
有一个采购部同事的工资5000元我计提了,科目是借:销售费用-工资。但是发放工资的时候忘记发他的了,人力单独又写了一张付款单付他的工资的我应该如何做账才能做平
有一个采购部同事的工资5000元我计提了,科目是借:销售费用-工资,贷应付职工薪酬,但是发放工资的时候忘记发他的了,人力单独又写了一张付款单付他的工资的我应该如何做账才能做平
之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
老师,公司过年每人发了一千元购物卡我做在工资表内了,12月计提的时候分录是 借:管理费用,贷:应付职工薪酬。这个月发放的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款 其他应付款(社保) 应交税费,请问购物卡放哪个科目?
老师 我们委托印刷厂印书 现在我收到合同和入库单 发票没收到。我按合同签订金额做入库 借:库存商品/图书 贷:合同负债/A公司 等到收到发票时 我在做分录 借:合同负债 贷:应付账款 可以吗?
老师,合同由分公司签,开票和付款都是总公司,对方不愿意提供代付或关联说明,这个怎么办呢,不然业务就得黄了
你好,请问在快账软件里想手动填明细账期初余额在哪填?
老师我是新来的会计 已经添加办税人了,那个人用户密码那里要怎么填呢
老师,转出进项税额的会计分录怎么做
1、申报个税,发现有两个员工去年入职时间不对,中间少报几个月个税,现在还能更正吗?如何更正入职时间,有没有影响? 2、年终奖有1W 合并报个税需要个税,(因为未满一年不扣除6万)怎么调整? 3、员工每月工资3500元,年终奖1W。
老师,我有几个问题需要您解答,一个是税收筹划的问题,我不了解这块,也不知道怎样筹划?第二个是计算缴纳多少增值税的问题,这个我不知道怎么弄?
104000期间费用明细表里,怎么没有电费这一项呢,管理费用里面有个电费我填到哪里呢
老师,请问一下收到代账公司开的代账服务费专票可以抵扣的吧
个体工商户租门市,电表是房东的名字,供电局开的电费发票也是房东的名字,怎么做成本费用记账?