你好,可以的,这样操作没问题。
老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同, 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借:应收账款 贷:主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借:库存商品 应交税款 贷:应付账款 1月收到客户付款: 借:银行存款 财务费用 汇兑损益 贷:应收账款 1月付款 借:应付账款 贷:银行存款 这样整个流程对吗?
老师我们是研发,委托生产,批销图书的行业,在书研发过程中,我们拉去印刷厂印刷,其中我们财务经理让我从库存商品图书中按4%的版费计提出来放在科目, 借:库存商品/在途商品/版费 贷:应付账款/A公司 图书生产完入库时再 借:库存商品/图书 贷:库存商品/在途商品/版费 本身印制这套书有纸费和印刷费合同签订是20万这是书的印制生产成本,此外他在从这20万里在计提4%的版权费。这样是对的吗?版权费是我们老板个人和我们公司签订的版权代理合同
老师我们印刷了5000册图书,11月书先入库了,印刷厂没开发票,我做的分录是, 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了,我该怎么做这笔分录呢?款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢
老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷,纸张费装订费,印刷费都是我们支付,图书入库房了,但是对方还没给开发票,我怎么做账务处理呢?分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款,这时候又该怎么做分录呢
老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷,纸张费装订费,印刷费都是我们支付,图书入库房了,但是对方还没给开发票,我怎么做账务处理呢?分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款,这时候又该怎么做分录呢
老师,进项发票数量多于出口报关单数量,我怎么申报退税?
出口退税税局下户会问些什么问题,企业需要注意一些什么呢
1月有销项无进项,2月有进项进来,1月需要缴纳税款,能不能先欠税,2月再缴纳税款,把进项抵了,税款就缴纳不了多少了,可以这样操作吗?
老师,增值税所得税个税税率表(加生产经营所得的)都变了对吗?有最新税率表各发我一份好吗?
老师,库存商品增值税进项转出分录是怎么样的?
老师好,给客户提供服务 ,服务费按年收,1月客户付了一整年服务费,,我们收到钱计入预收账款,2月给他开发票,开票金额是一年的金额,金额12万。可不可以2月入两万收入,3-12月各入一万收入呢
老师,发放年终奖时候产生的有个税,这个分录怎么写啊
老师,我12月份的账还可以改吗?补计提奖金,这样子成本都会有变化。
老师元宵节快乐,我公司吃年夜饭给了每人 50 元红包,开工第一天每个人给 50 元红包,是制造业,我可以做个表格,开工红包 100 元 让员工签名然后做账吗
销售零件的,别人卖给我开票3个点,我卖给别人是不是也是开3个点?
如果是收到合同和收到发票 入库单都有 我就不用合同负债这个科目 直接就贷:应付账款了 在没收到发票时 我就用合同负债来做一个备抵科目 以区分哪个开票了哪个没开票 可以吧
你好,对的,就是这样子理解。
谢谢老师
你好,不用客气的了。