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老师我们是研发,委托生产,批销图书的行业,在书研发过程中,我们拉去印刷厂印刷,其中我们财务经理让我从库存商品图书中按4%的版费计提出来放在科目, 借:库存商品/在途商品/版费 贷:应付账款/A公司 图书生产完入库时再 借:库存商品/图书 贷:库存商品/在途商品/版费 本身印制这套书有纸费和印刷费合同签订是20万这是书的印制生产成本,此外他在从这20万里在计提4%的版权费。这样是对的吗?版权费是我们老板个人和我们公司签订的版权代理合同

2022-08-19 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-19 08:08

你好!会计分录是对的。

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快账用户3903 追问 2022-08-19 08:19

老师那8月8号我们付给老板版费钱9万,他给我们开了劳务发票我们9月申报个税。这个就是结转成本了吧。因为7月做的是在途商品全部入库到图书了。分录是, 借:应付账款老板 贷:银行存款 结转成本分录怎么做呢是不是 借:主营业务成本 贷:库存商品图书

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齐红老师 解答 2022-08-19 08:20

是的 1.付款分录是, 借:应付账款老板 贷:银行存款 2结转成本分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品图书

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快账用户3903 追问 2022-08-19 08:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-19 08:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户3903 追问 2022-08-19 08:24

下次还找您老师谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-19 08:25

你好!好的,可以的,谢谢!

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你好!会计分录是对的。
2022-08-19
正规的流程: 先订立经济合同——采购——开票——结账打款——销售并且结转成本。
2023-01-29
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
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