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老师好,给客户提供服务 ,服务费按年收,1月客户付了一整年服务费,,我们收到钱计入预收账款,2月给他开发票,开票金额是一年的金额,金额12万。可不可以2月入两万收入,3-12月各入一万收入呢

2025-02-12 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 13:17

您好,可以,非常合理,平均分到月,利润表不会波动很大

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快账用户6099 追问 2025-02-12 13:20

好的老师,那如果金额不能在12个月平均分摊,比如金额14万。2月给对方开了14万金额发票。入收入可不可以2月入6万,其余月份一月入1万收入呀

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齐红老师 解答 2025-02-12 13:21

您好,可以,怎么计入,我们财务能说出为什么就行,

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快账用户6099 追问 2025-02-12 13:23

好的谢谢老师,是不是也可以分摊到月给对方开发票呀,只要客户同意。比如14万服务费,分摊到月一月1.6666万。2月给他开3万,3月给他开4万,四月开2万,五月不开,6月开两万,合计14万,这样开了票就入收入,可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-12 13:27

您好,是的,这样更好,增值税和所得税收入就同步的,月度都没有差异

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你好,是的,先计入预收款,并计算销项税额,后期再分别确认收入。同学分录是对的。
2025-02-12
你好,借银行存款贷预收账款,然后按月确认收入就行。从2月份开始提供的服务吗?是的话,借预收账款,贷主营业务收入。2月份做一个月的收入。
2025-02-12
做反了 借应收账款贷其他业务收入20、 应交税费应交增值税销项1.2 多了收入就需要做增值税的,然后开了发票之后。借应收账款负数, 贷其他业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项。
2024-08-27
可以的,可以这么做的。
2023-09-12
你好,当月提供了服务确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-11-27
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