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我司提供给客户一项服务,每月不含税20万,税额1.2万。半年开一次发票。 每月按照不含税计入: 借:其他业务收入20万,贷:其他应收款20万 半年度那个月,开具发票127.2万,入账计: 借:其他业务收入20万 应交税费-进项7.2万 贷:其他应付款27.2万 这样可以吗?

2024-08-27 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-27 08:39

做反了 借应收账款贷其他业务收入20、 应交税费应交增值税销项1.2 多了收入就需要做增值税的,然后开了发票之后。借应收账款负数, 贷其他业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项。

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快账用户2981 追问 2024-08-27 08:42

每月做账的时候不做进项税,等开票的时候做可以吗?不然税务报税的时候前几个月要按无票报,第六个月又得冲回无票,按有票报

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齐红老师 解答 2024-08-27 08:45

进项? 那是销项 不可以 要不增值税的销售额和所得税的销售额不一致。

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做反了 借应收账款贷其他业务收入20、 应交税费应交增值税销项1.2 多了收入就需要做增值税的,然后开了发票之后。借应收账款负数, 贷其他业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项。
2024-08-27
你好,你开的是当年一年的,还是下一年的
2024-05-18
你好,学员,上面分录写的没问题的
2023-08-01
同学您好,不需要做其他分录了
2023-08-01
你好         其实你2020.10月暂估之后     款有这样来做账的  
2021-04-30
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