学员你好,会有余额的,一般企业当月交当月社保,但是工资是次月发放
员工社保个人部分放到了其他应收款核算了,期末为什么其他应收款有余额?没有要收的款。什么原因
老师,应付账款期末余额有一个月的计提工资,,是当月计提,次月发放,个人部分社保走其他应收款,开工资时候直接扣,那幸福职工薪酬有期末余额,其他应收款有期末余额吗
其他应收款-个人社保部分,期末会有余额吗
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
企业发放职工福利给200名职工,其中管理部门30人,车间管理两人,车间生产工员168人,企业以其生产的每台成本为500元的电暖气作为福利发放给公司以上职工不含增值税的市场销售为800元。甲公吃销售商品的税用的增值税税率为13%
收回支付额度借财政应返还额度,贷往来款账户。实际退回时贷财政应返还额度借累计盈余么?
请问一下,代理记账公司专职人员,就是不可以在其他公司任职吗?那在国企上班的人,不可以注册代理记账公司吗?
老师问一下,比如24年暂估的成本票,在25年做24年汇算时把票开来了票开的是25年时间,账怎么做
老师,财务管理中的第六章,现金净流量是不是就等于营业现金净流量
23年1月份的费用普通发票10000元,在23年1月入账,24年6月12日跟开票方协商冲红改为专用发票,税率13%,税额1300元直接在24年7月抵扣进项税额,借:管理费用8700 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷:管理费用-10000,没有通过以前年度损益调整科目,也没有更正以前年度企业所得税报表,补企业所得税的话,补交起止日期和补交金额应该怎么算
老师,小规模纳税人,公司成立前半年买的电脑,主要用于公司业务办公,通过什么方式给公司能更好的抵税?
老师,晚上好,期权合约,看涨看跌,听得一脸蒙圈,看涨就是买的权利?这俩怎么理解呀
本月暂估入库几笔商品,在什么情况下可以冲销,关于暂估入库的法律法规
老师,内账处理,我们公司气卡充值,我要做到预付账款里边吗,他们后面没有拿票回来冲销,我可以一次做到费用里边吗,这些车子都是送货的车子
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