你好 ; 是的。 假如你社保是 次月扣款的话会有余额的 工资也会有的
老师,应付账款期末余额有一个月的计提工资,,是当月计提,次月发放,个人部分社保走其他应收款,开工资时候直接扣,那幸福职工薪酬有期末余额,其他应收款有期末余额吗
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
工是当月扣社保,次月发工资,那当月其他应收款(个人社保)期末余额是为0还是个人社保得数字呢
你好老师,应付职工薪酬期末余额是不是计提的金额,然后发放工资个税金额怎么填,当月个税又又扣款,期末个税有余额吗
您好,我们是有民办资质的,经营范围是教育咨询服务(不含涉许可审批,的教育培训活动,可以开培训费发票么
什么样的企业不需要进项发票
老师,招待费不超过营业收入的千分之五,营业收入是主营业务收入还是,包括其他业务收入和营业外收入
残保金在职员工是怎么算了,人员流动很大,有时候60多个,有时候10多个,这个是1到12月的员工相加除以12个月这样算的吗
老师,第四季度研发费用不允许填写,但是填写利润表的时候把这部分数据填进去去了怎么办?
个人转股印花税按万分之五交,有没有减半呢?
老师,买的新车,卖车的总公司给的购车补贴,怎么做账?
暂估管理费用,怎么写摘要?
老师:我们公司让中介公司报废了一辆残值还有2500元的汽车,他们转了2300元报废款给我们,我们并开具了13%的发票给他们,现在我把这笔不含税收入计入固定资产清理,就会导致我增值税报表核收入和我账面上的报表的收入差这个金额,想问问怎么调整?
老师好,请问自产自销的园艺盆景小规模纳税人公司,免增值税,企业所得税,这个做收入账务的时候,需要做应交税费-应交增值税-免征税额吗?