你好; 你调整一笔 :借进项税168.55 ;借管理费用 - 168.55
收到商铺租我公司房屋的电费如何做账? 之前交电费的分录是 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
借:管理费用-应付职工薪酬-福利费 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款 9月做了上面这笔分录,10月份应该怎么做调整进项税转出的分录呢?
老师你好,之前9月份做账 借:管理费用5787 贷:银行贷款5787 但是正确的是借管理费用:5678.45 借:应交税费-应交增值税-进项税额168.55 贷:银行存款5787 该如何调整呢?
提问:老师,员工差路费,如果是一般纳税人,就借:.管理费用-交通费,贷银行存款。高铁票的话,按照9计提税金。借管理费用-交通费 应交税费-应交增值税进项,贷银行存款。 如果是小规模纳税人,直接做借管理费用-交通费,贷银行存款,对不?
你好,我们只是开了一个5万发票,4万工资,成本9万,没想到收入4万多的开票数,也同步了,当时没想到说开票这么少会影响什么,现在有一个提示,他是独资企业,现在我怎么办呢,做无票收入吗
您好发现电子税务局推送的红利账单有错误,可以忽略吗
老师,小规模纳税人,基本户的银行存款利息收入,会计分录是,借:银行存款,贷:财务费用-利息费用负数,还是增加一个二级科目,贷:财务费用-利息收入负数?谢谢。
请问老师 在事务做账中 报工资的和法人不是同一人 那么我的费用报销其他应付款应该挂法人还是报工资的人
个体户定期定额,核定销售额是87000,没超87000是不用交所得税吗?
老师: 老师分公司的汇算清缴股东分红名称应该写分公司负责人的名字?还是写总公司的组织机构代码?
有哪些情况税务局会让补税
公司四个股东投资800万。经营5年后亏损450万,现在打算引进新的股东,有哪些股权方案?
补的税点付进公账,怎么做账比较好?
个人财产租赁所得的计算,房屋出租租金4400元,发生修缮费500元,那么应缴纳的税额是?