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转让股票的情况哪些是免税的?
老师,转让出售专利,哪些情况可以免税,哪些情况不属于免税的,各种情况涉及的税费有哪些
老师,我想问一下关于油费报销,可以分哪些情况?比如哪些可以算差旅费,哪些需要开合同,或者还有哪些其他情况。还有哪种油费可以入补贴哪种可以入费用?这些有税务局的相关文件规范吗?
老师,税务局让补缴增值税,在电子税务局更改报表,把去年开的6%的都补到13%,都要改哪些表,改哪些栏次呢?
专利转让哪些情况免增值税?哪些情况免企业所得税?甲公司转让给乙公司专利需要缴纳哪些税费?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
您好,一般有:1.隐瞒工资外收入、经营收入、股权转让收益等。 2.虚假发票、虚列费用(如工资、采购)减少利润。 3.虚假填报专项附加扣除(如房贷、教育)、重复扣除。 4.超标费用(招待费、福利费)、无票支出、优惠资质不符。 5.进项税违规抵扣(如用于免税项目)、异常发票。 6.企业未扣缴个税(工资、劳务报酬)。 后果:补税%2B滞纳金(每日0.05%)%2B罚款(0.5~5倍)
那么这些情况对应的账务处理是什么
您好,一般有:1.隐瞒工资外收入、经营收入、股权转让收益等。 借:所得税费用(或以前年度损益调整) 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 2.虚假发票、虚列费用(如工资、采购)减少利润。 3.虚假填报专项附加扣除(如房贷、教育)、重复扣除。 4.超标费用(招待费、福利费)、无票支出、优惠资质不符。 5.进项税违规抵扣(如用于免税项目)、异常发票。 借:相关成本/费用科目(如管理费用、库存商品) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 6.企业未扣缴个税(工资、劳务报酬)。 借:应付职工薪酬/其他应付款(劳务费) 贷:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 后果:补税%2B滞纳金(每日0.05%)%2B罚款(0.5~5倍)