您好,不是的,双定户不超定额87000,每季度 交的税都是一样的,自动申报,不是不交所得税哦。 需按核定标准缴纳,具体以地方政策为准。
老师,个体户是简易申报,定期定额,每个季度87000自动申报经营所得,那我如果一个季度超过了87000但小于30万,要去柜台更改经营所得吗,还是不用管他没关系
个体户,定额87000,季报,要不要交个人经营所得税
老师,个体工商户是小规模纳税人,1季度没有开票,是核定征收,计税依据是87000元,开票金额在87000元以内是不是免税的,定期定额纳税申报表上是0申报对吗
老师,个体工商户是小规模纳税人,1季度没有开票,是核定征收,计税依据是87000元,开票金额在87000元以内是不是免税的,定期定额纳税申报表上是0申报对吗,然后个人所得税经营所得还是要按实际开票金额报吗,不是免的?
老师,小规模纳税人增值税按照定期定额纳税,核定销售额是87000,但我只开了40000的票,增值税是免的,但我不知道个税里的经营所得要不要按40000元报
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
那我咨询12366行呢
那我咨询12366行吗
我在应税项这填入90000以下的数字,你显示税费0,我填入90001,他就显示585
您好,双定交多少是地方税务局核定的嘛,税务大厅的回复当然准确 的。 2.那咱这个90000还直接的是起征点
什么是双定
您好,就是定期定额,不超定额时税也是一样的
是从这看吗
您好,是的,咱就是定期定额