您好,实际缴纳了多少就统计多少
老师,我们是软件企业,今年1-10月累积软件产品开票收入500万,因为一直有留底没有交过增值税,11月份打算开票300万,但是没有进项了。是不是增值税要按300/1.13*0.13=34.51万缴纳。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54万来退税吗。1-10月一直没有交过增值税,会影响这个月退税额吗
请问我们是一般纳税人生产企业,老板让统计今年一共交了多少增值税,我想问因为今年有进项税留底退税用不用把留底退税那个减去,今年一共交了增值税20,000在五月份退税退了6000让统计今年一共交了多少增值税的时候还用减掉留底退税吗?
老师,我想请问一下,去年1-10月份的增值税加计抵减未计提,税务通知更改今年6月份的增值税报表,因为税费已交,导致产生了代退税的金额,但是我不想申请退税,是否能再后面月份用抵欠的方式来处理,还是必须要申请退税呢,有没有什么风险
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
收到社保费退费 分录怎么做 个人这部分发放工资分录怎么做
老师好,一般纳税人每个月都要报资产负债表和利润表吗?还是做企税季报的时候再报也可以?谢谢老师
那为什么不把留底退税这个金额减去呢我们有一个会计啊,就把这个进项税退回的这个进来给减去了,我不知道为什么能说说原因吗?能说出不减的原因吗?谢谢。
因为这个并不是你实际缴纳的增值税