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老师,我们是软件企业,今年1-10月累积软件产品开票收入500万,因为一直有留底没有交过增值税,11月份打算开票300万,但是没有进项了。是不是增值税要按300/1.13*0.13=34.51万缴纳。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54万来退税吗。1-10月一直没有交过增值税,会影响这个月退税额吗

2021-11-09 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 13:54

你好,没有进项,之前也没有留抵的话,那么销项都要缴税了

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快账用户7184 追问 2021-11-09 14:00

我知道要缴税啊,是按我上面算的缴纳吗,是退税26.54万,还是按34.51-(500+300)/1.13*0.03=13.27万来退税呢

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齐红老师 解答 2021-11-09 14:03

增值税按300/1.13*0.13=34.51万缴纳,   退税的话,要具体看,可退税额=收齐单证出口收入*退税率

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快账用户7184 追问 2021-11-09 14:05

请仔细审题,跟出口什么关系

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齐红老师 解答 2021-11-09 14:06

你好,按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54万来退税

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