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我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?

2022-11-15 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 12:01

你好  借 成本费用,贷进项转出   

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快账用户5754 追问 2022-11-15 12:05

老师,红字发票我已入账,与原来的发票做了红冲,申报进项税额转出后,那请问还要单独做进项税额转出的凭证吗?这个怎么入账?

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齐红老师 解答 2022-11-15 12:06

你好 红冲分录 了 不用写贷方进项转出的  

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快账用户5754 追问 2022-11-15 12:10

但是我申报了增值税进项税额转出呀?那这个税额怎么入账,申报时是用留底税额抵扣的

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齐红老师 解答 2022-11-15 12:27

有留抵的税款也可以抵扣转出来的 有留抵的税款也可以抵扣,转出来的进项

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快账用户5754 追问 2022-11-15 12:58

您好,请问采购一种产品的服务费20万怎么入账?

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齐红老师 解答 2022-11-15 13:06

。采购商品发生的服务费计入成本。。借库存商品等,贷银行存款。

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你好  借 成本费用,贷进项转出   
2022-11-15
一般已经抵扣的有采购方申请红字信息表
2023-04-24
同学,你好 等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
2022-03-05
是的,是这个样子的。
2023-11-09
你好,这个是需要开红字发票信息表的。
2021-11-03
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