您好,学员。 1借应收票据234000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税34000 2.借应收账款9000*1.13%2B500=10670 贷主营业务收入9000 应交税费应交增值税销项税1170 银行存款500 3借应收账款117000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税17000 4借银行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 贷应收票据2345850 5借银行存款115000 财务费用2000 贷应收账款117000
急急急急急 华联股份公司(增值税一般纳税人,增值税率13%)存货采取实际成本法核算,存货发出先进先出法计价,包装物五五摊销法推销。2017年6月1日,包装物30件,其中未用包装物20件、实际成本400元,库存已用旧包装物10件,实际成本250元。 6月8日,从A公司(小规模纳税人)购入一批包装物50件,金额900元。 6月18日,销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品; 6月22日,销售部门领用40个包装物(其中新包装物30个,旧包装物10个)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每个包装物已经收取押金15元。 6月29日,C公司归还30个包装物,另10个包装物(经查明是原旧包装物)没有归还而扣其押金。公司将扣除押金(150元)和租金(120元)后将剩余押金归还给C公司。 要求:(1)“周转材料——包装物(摊销)”6月初余额是多少? (2)根据6月份涉及包装物的业务编制相应的会计分录(金额保留到元)。
目的练习周转材料——包装物的核算(二)资料某企业包装物采用实际成本法核算,7月份发生如下经济业务:1.生产A产品从仓库领用包装物100个,成本360元。2.随同产品出售包装物一批,单独计价904元(含税,税率13%),其实际成本720元,所收款项已存入银行。3.到期收回出租的包装物,扣取租金585元,以现金退回押金425元。(包装物采用一次摊销法)4.企业出借给某企业包装物500个,每个成本10元,每个包装物押金15元,试对该企业发出包装物和收取押金以及摊销的会计分录(三)要求:根据上述资料,编制有关的会计分录。
1.东海公司5月份发生如下业务:(1)5月2日成品车间领用包装物用于包装A产品,实际成本4680元。(2)5月5日销售部领用不单独计价的包装物,实际成本187.2元。(3)5月10日销售部销售A产品,领用单独计价的包装物,实际成本468元。(4)5月20日销售部向甲公司B产品领用包装箱一批,出租给甲公司,实际成本为2000元,收取租金1200元,增值税额156元,同时收取包装物的押金2500元,款项存入银行,包装物采用一次摊销法核算。假设甲公司没逾期仍未归还包装箱,公司决定没收押金。要求:根据上述业务编制会计分录:
华联股份公司(增值税一般纳税人,增值税率13%)存货采取实际成本法核算,存货发出先进先出法计价,包装物五五摊销法推销。2017年6月1日,包装物30件,其中未用包装物20件、实际成本400元,库存已用旧包装物10件,实际成本250元。6月8日,从A公司(小规模纳税人)购入一批包装物50件,金额900元。6月18日,销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品;6月22日,销售部门领用40个包装物(其中新包装物30个,旧包装物10个)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每个包装物已经收取押金15元。6月29日,C公司归还30个包装物,另10个包装物(经查明是原旧包装物)没有归还而扣其押金。公司将扣除押金(150元)和租金(120元)后将剩余押金归还给C公司。要求:(1)“周转材料——包装物(摊销)”6月初余额是多少?(2)根据6月份涉及包装物的业务编制相应的会计分录(金额保留到元)。
华联股份公司(增值税一般纳税人,增值税率13%)存货采取实际成本法核算,存货发出先进先出法计价,包装物五五摊销法推销。2017年6月1日,包装物30件,其中未用包装物20件、实际成本400元,库存已用旧包装物10件,实际成本250元。6月8日,从A公司(小规模纳税人)购入一批包装物50件,金额900元。6月18日,销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品;6月22日,销售部门领用40个包装物(其中新包装物30个,旧包装物10个)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每个包装物已经收取押金15元。6月29日,C公司归还30个包装物,另10个包装物(经查明是原旧包装物)没有归还而扣其押金。公司将扣除押金(150元)和租金(120元)后将剩余押金归还给C公司。要求:(1)“周转材料——包装物(摊销)”6月初余额是多少?(2)根据6月份涉及包装物的业务编制相应的会计分录(金额保留到元)麻烦标注好第一问和第二问
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
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老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗