借生产成本――a4680 贷低值易耗品 2.销售费用187.2 贷低值易耗品 3.借生产成本――a468 贷低值易耗品 4.借银行存款3700+156 贷其他应付款2500 其他业务收入1200 销项税156 借其他应付款2500 贷低值易耗品2000 其他业务收入500
MY公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。包装物采用实际成本计价进行日常核算,9月份发生以下经济业务:1、2号,生产领用包装物--批,实际成本500元,用于包装产品。2、12号,销售产品领用包装物-批,实际成本800元,单独计价。3、15号,销售产品领用包装物一批,实际成本1000元,不单独计价。4、18号,出租包装物一-批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元(不含税),押金1200元(该包装物摊销采用一次转销法)
1、甲企业生产车间为包装产品,领用包装物一批,成本为2800元。 2、甲企业本月销售包装物实际成本为45000元,该包装物单独计价,出售收入为50000元,增值税为8500元。收到转账支票存入银行。 3、甲企业本月销售包装物实际成本为45000元,该包装物不单独计价。4、早企业2016年3月1日出租包装物一批,成本30 000元;收取押金40 000元,每月租金收入4600元,存入银行;经过一段时间后,退还对方押金,同时包装物报废,残料价值2000元。 写出会计分录以及计算增值税
清华园食品有限公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料的日常核算。2021年5月5日,为包装产品领用一批包装物纸盒,成本为8000元。2021年5月5日,为销售商品领用不单独计价包装物塑料桶,成本为6000元。2021年5月15日,出租K-01包装箱10个,每个成本50元,当天收回并收取租金226元(其中增值税26元),包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月20日,出借K-02包装箱20只,每只成本20元,押金按每只25元收取。包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月25日,上述K-02包装箱按时收回,押金退还,并通过银行结算。
1.东海公司5月份发生如下业务:(1)5月2日成品车间领用包装物用于包装A产品,实际成本4680元。(2)5月5日销售部领用不单独计价的包装物,实际成本187.2元。(3)5月10日销售部销售A产品,领用单独计价的包装物,实际成本468元。(4)5月20日销售部向甲公司B产品领用包装箱一批,出租给甲公司,实际成本为2000元,收取租金1200元,增值税额156元,同时收取包装物的押金2500元,款项存入银行,包装物采用一次摊销法核算。假设甲公司没逾期仍未归还包装箱,公司决定没收押金。要求:根据上述业务编制会计分录:
1.购入包装物一批,增值税专用发票注明的价款270,000元,增值税35,100元,已用银行存款支付。包装物已验收入库。2.生产车间为包装甲产品领用包装物一批,实际成本为28,000元。3.将包装物一批出借给A公司使用,收到押金20,000元,存入银行。该批包装物成本为30,000元,采用一次摊销法摊销。4.出租包装物一批,该批包装物实际成本为60,000元,采用一次摊销法摊销。同时收到当月租金6,000元及增值税780元,存入银行。5.销售过程领用包装物一批,实际成本为26,000元,随同产品一起出售不单独计价。6.销售乙产品一批,售价为300000元,增值税为39,000元。同时领用包装物一批,随同产品一起出售并单独计价。该批包装物的售价为20,000元,增值税为2,600元,实际成本为18,000元。全出租:部款项通过银行收讫。7.报废出租包装物一批,取得残料变价收入800元,收到现金。其他收8.没收出借F公司包装物押金29,000元。增值税税率为13%。(要求写出它们的会计分录)
车间找的临时工加班这个付的工资。怎么做账呢?没有票据。
报2024年财务报表,上年金额需要填吗
老师,我公司是新开的企业,第一季度开了5万的发票(4月份红冲了),因新开企业没有什么费用,所以第一季度需要交企业所得税,但是预测今年后面没有收入的,可能出现第一季度企业所得税预交过多,为了避免到时汇算清缴退税,这个怎么处理比较好
你好老师。有个体户 开票额度为45000 每月个人经营所得税扣180元。 这个户用的少。 现在申请降低开票额度?为30000? 可以不用交个税吗
老师 汇算清缴之前没有收到的费用发票,申报的时候已经调增了,之后收到了发票这些应该怎么处理呀
老师,个体户个税经营所得收入总额包括营业外收入吗
万元版和十万元版的发票,最高可以开多少金额的发票
请问一下这里的应交税费是根据银行交款单直接做,数据也是税务系统中的数据对吧,凭证附件要银行回单及完税凭证是吗?
老师,汇算清缴时,工资的账载金额,和税收金额分别填什么呀
老师,计算增值税,(销项-进项)*税率 销售过程中产生的费用如果有专票的话能抵扣吗?还有必须是同一业务的销项-进项才能抵扣,还是说只要我有进项专票都可以抵扣?
老师后面那些贷的值都没有
哪个没有贷方了呢同学
你好!没有数字的就是和借方一样
前三问都没有啊贷的值没有数字后面是空白的
你好和借方的一样
好滴好滴谢谢老师
不客气!可以给老师多打几个五星吗