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老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警

2022-11-11 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 14:12

你好;  是的;写负数金额 ; 你这个是真实   如果对比失败 解释即可;    

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快账用户3902 追问 2022-11-11 14:16

老师,第三季度研发费用我没有享受加计扣除的政策,税局说不允许不享受政策,让我加计扣除了,那我就更正第三季度所得税申报表就行了吗?我第三季度申报完以后,账务有点问题,我改了一下账,导致财务报表数据有变动,我更正的时候,除了加计扣除研发费用,申报表整体更改一下其他数据比较好,还是等着第四季度申报的时候申报正确的就行了,这两种办法哪个比较好一点,主要不想让税局总是找我。

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齐红老师 解答 2022-11-11 14:20

 你好;  1. 可以的;   你就去 需改3季度申报表; 把加计扣除报了数据即可 ; 2.   3季度去改 (如果数据是3季度的 错误了。 就3季度改了。 一起   报 所得税  和报表   

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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