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上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税,当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据,本月开了发票,我又在对应的未开发票栏填了对应的负数,这样填申报表对不多

2022-01-12 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 15:22

你好 预交税款是填写在预交税款里不是填写在未开票里

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快账用户3747 追问 2022-01-12 15:28

我们预缴的是未开票收入,不是其他预缴

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:40

申报时那也是填写在预交里    

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:40

要是预交就是填写以预交税款里 不是无票收入里  

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快账用户3747 追问 2022-01-12 15:54

预缴的表4根本没有我这种情况的预缴,根本没有位置填这个数据。我们又不是异地项目预缴

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:56

那你确定你是不是预交税款?预交税款就填写在浴交税款里。

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