对的是的,可以不用动的,你自己在摘要里面写清楚报销的哪个业务红冲。
麻烦老师,请问我六月份做一个报销,是三个单据合起来做在一张凭证上,其中,有一个单据金额2800的发票,我忘了做进项税进去。现在怎么处理?这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了,在做一笔正确的把税做进去?银行支付是六月了
@郭老师 我4月份有一张凭证 是公司的支出凭单和报销单 我这个月要把这张凭证冲回 请问老师 我做相反分录就可以了是吧 那张凭证里的支出凭单和报销单是不是可以不用动 老师
老师好,我想冲销一笔分录,但是这笔分录和另一笔分录是记在同一张凭证里的,如果要冲销的话需要将整张凭证一起冲销吗,还是说只冲销错误的那笔分录就可以了
老师我可以冲销一张凭证里面的一项吗 就是无票支出这个 我有个600回来发票了 我想冲回去 怎么做冲回分录呢
老师,我装订凭证的时候,这个月凭证号很少,只有一张凭证,凭证号为19号,这个原始凭证非常多,我可以把这张凭证单独装订一本吗?就是不知道凭证封页怎么写?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
老师 摘要写红冲4月份几号凭证可以吗 摘要是要用红字写吗
是的 蓝色的就可以的