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阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。
苏同机电设备有限公司为增值税一般纳税人,税率为13%,2015年六月份发生下列经济业务:⑴6月2日,销售原材料一批收到现金开具普通发票,价税合计金额为2260元,该批原材料成本1750元⑵6月9日,销售产品一批开具增值税专用发票,价税180000元,货款尚未收回⑶6月19日,通过网银转账支付销售产品的运费取得运输企业增值税专用发票价款4000元运输单位税率为6%,同时支付网银手续费13元⑷6月19日,收到银行结算账户本季度的利息130元⑸6月22日支付本月账户管理费30元⑹6月30日计提本月工资76400元,其中生产工人工资43400元,行政管理人员工资15000元,销售人员工资18000元⑺6月30日,通过红十字协会向贫困山区捐款5000元,以银行存款支付⑻6月30日,结转已销产品成本127400元⑼6月30日计提本月销售产品的城市维护建设税2135元教育费附加915元⑽6月30日,按季度实际利润计算并结转所得税费用第二季度实际利润为24870元要求:编制会计分录写出必要的明细科目
四.计算题共4小题,每小题10分,满分40分。1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。2.某企业为增值税一般纳税人,2020年10月从国外进口货物,支付给国外的货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。(货物的进口关税率为20%)要求:计算该企业在进口环节应缴纳的关税和增值税。3.某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:(1)16日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计为106万元;(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为3.4万元,支付运输费,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元,增值税为0.055万元;已知:增值税税率为6%,征收率为3%。要求:要求计算该商店
2020年6月2日,前往中国联通结算六月份的增值服务网络宽带费用1000元,并取得增值税专用发票税率为6%,(电话网络宽带一般需要预先支付)会计分录应该怎么写?
(二)某企业为增值税一般纳税人,2020年发生固定资产相关业务如下,编制相关业务的会计分录。(20分)1、2月25日购入一台需要安装的B设备,,支付价款27万元,增值税35100元,支付运输费1万元,增值税1300元。已取得购入设备及运输费的增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。设备交付安装。(2分)2、3月10日,以银行存款支付安装费2万元,增值税2600元,已取得增值税专用发票。(2分)3、3月10日B设备已达到可使用状态,交付车间,投入使用。(2分)4、B设备预计使用5年,预计净残值率4%,采用平均年限法计提折旧。4月30日,编制4月份B设备应计提折旧的会计分录。(4分)5、10月5日,对B设备进行日常修理,从仓库领用材料5000元,另支付修理费2万元,取得增值税普通发票注明增值税额600元,款项以银行存款支付。(2分)6、12月18日,出售B设备。取得增值税专用发票,售价20万,增值税税率13%,增值税额26000元,全部款项存入银行。并以现金支付清理费用1000元。B设备未发生减值。12月31日,结转B设备的清理净损益。(8分)
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
借:管理费用943.40 应交税费-应交增值税-进项税额56.60 贷:预付账款1000
能麻烦老师帮忙分析一下这道题吗?还是不太理解
亲具体哪个数不理解呢?