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阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。

阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务:
(1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付
(2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元;
(③)2018 年5月8日购进生产用原材料-
一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值
税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付;
(42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元;
(5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元

⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000
元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付;
⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。
要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关
的会计分录。
阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务:
(1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付
(2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元;
(③)2018 年5月8日购进生产用原材料-
一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值
税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付;
(42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元;
(5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元

⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000
元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付;
⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。
要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关
的会计分录。
2022-03-11 23:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 23:55

你好,同学 借:工程物资300000 应交税费~应交增值税48000 贷:银行存款348000

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快账用户9185 追问 2022-03-11 23:56

不是啊,答案是有个待抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:01

不好意思,同学,您这个是2018年的业务,那时候进项税分期抵扣

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:01

2819年4月开始不再分期抵扣

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快账用户9185 追问 2022-03-12 00:02

什么意思,20年后进项税已经不用分期抵扣了吗

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:05

《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定,自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前纳税人尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:06

您这个考题应该是老政策的,目前不适用了

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快账用户9185 追问 2022-03-12 00:07

好的好的,理解了

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快账用户9185 追问 2022-03-12 00:08

那你按照现在的规定,把分录列出来,我核对下我写的有没有错误

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快账用户9185 追问 2022-03-12 00:08

谢谢啦啦

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:12

嗯嗯,好的 2.借:在建工程300000 贷:工程物资300000 3. 借:原材料50000 应交税费~应交增值税8000 贷:银行存款58000

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:15

4.借:在建工程50000 贷:原材料50000 5.借:在建工程70000 贷:应付职工薪酬70000

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:16

6.借:在建工程 20000 应交税费~应交增值税2000 贷,银行存款22000

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:18

7借:固定资产440000 贷:在建工程440000

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快账用户9185 追问 2022-03-12 00:21

好的谢谢老师,早点休息晚安

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齐红老师 解答 2022-03-12 00:30

嗯嗯,不客气的,感谢对我的回复给予评价

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