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苏同机电设备有限公司为增值税一般纳税人,税率为13%,2015年六月份发生下列经济业务:⑴6月2日,销售原材料一批收到现金开具普通发票,价税合计金额为2260元,该批原材料成本1750元⑵6月9日,销售产品一批开具增值税专用发票,价税180000元,货款尚未收回⑶6月19日,通过网银转账支付销售产品的运费取得运输企业增值税专用发票价款4000元运输单位税率为6%,同时支付网银手续费13元⑷6月19日,收到银行结算账户本季度的利息130元⑸6月22日支付本月账户管理费30元⑹6月30日计提本月工资76400元,其中生产工人工资43400元,行政管理人员工资15000元,销售人员工资18000元⑺6月30日,通过红十字协会向贫困山区捐款5000元,以银行存款支付⑻6月30日,结转已销产品成本127400元⑼6月30日计提本月销售产品的城市维护建设税2135元教育费附加915元⑽6月30日,按季度实际利润计算并结转所得税费用第二季度实际利润为24870元要求:编制会计分录写出必要的明细科目

2022-06-16 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 13:05

1借库存现金2260 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:05

借其他业务成本1750 贷原材料1750

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:06

2借应收账款 203400 贷主营业务收入180000 应交税费应交增值税销项税23400

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:06

3借销售费用4000 应交税费应交增值税进项税额360 财务费用13 贷银行存款4643

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:07

4借银行存款130 借财务费用-130

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:07

5借管理费用30 贷银行存款30

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:08

6借生产成本43400 管理费用15000 销售费用18000 贷应付职工薪酬76400

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:08

7借营业外支出5000 贷银行存款5000

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:08

8借主营业务成本127400 贷库存商品127400

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:09

9借税金及附加3050 贷应交税费应交城建税2135 -应交教育费附加915

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齐红老师 解答 2022-06-16 13:10

10借所得税费用6217.5 贷应交税费应交城建税6217.5

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相关问题讨论
1借库存现金2260 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260
2022-06-16
你好!你的问题是什么呢
2022-06-11
同学你好问题不完整哦
2023-06-15
你好 (1)11月1日,该公司以转账支票支付产品广告费35000元,取得增值税专用发票,增值税税率为6%。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)11月2日,该公司为销售该A产品,以银行存款支付产品运输费,取得增值税专用发票注明价款用8 500元,增值税税率为9%。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)11月4日,以现金支付专设销售机构办公费1000元。 借:销售费用 ,贷:库存现金 (4)11月7日,公司行政管理部门张三出差后前来报销出差费用2 360元,原借支差旅费2000元,差额以现金支付。 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金 (5)11月20日,计提本月公司管理部门人员工资85 000元,专设销售机构人员工资45 000元。 借:管理费用,销售费用,贷;应付职工薪酬 (6)11月25日,支付银行承兑汇票手续费180元。 借:财务费用,贷:银行存款 (7)11月30日,以银行存款支付本月中国工商银行短期借款利息9200元。 借:财务费用,贷:银行存款 (8)11月30日,以银行存款3200元支付印花税款。 借:税金及附加,贷:银行存款
2022-12-15
你好,学员 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-11
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