您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
请问开五万红字发票怎么做会计分录?
本月开了红字发票,请问会计分录怎么做?是做一笔同样的负数分录吗
请问老师,收到退货的红字发票怎么做分录
请问红字发票分录怎么做
请问老师,单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢
员工聚餐餐费 做福利费 有什么隐患吗 有需要交的税吗
老师:我发年终奖,汇款用途就写“年终奖金”吗?
股权转让平价出,要交哪些税
老师:我公司从一个自然人个人那里借款支付的利息,对方给开了发票是资金占用费,这个入账分录怎么写
公司目前亏损170万,前会计做账的时候,把租赁费,有发票的,应该做借主营业务成本,贷,银行存款,但是她做的是借,其他应收款,贷,银行存款,已经跨年了,这个调的话,公司亏损状态下,是不是调到成本会有很大风险,可以放到以后年度,公司盈利的时候,再通过以前年度损益科目把这个调到成本吗
所有者权益表编制第二季度的表时,右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据?
根据政策规定,外贸企业申请变更为生产企业的,在主管税务机关批准变更的次月起应按免抵退税办法申报退税,企业应在批准变更前将之前出口的全部货物按免退税办法申报退税,未申报的,可在批准变更次月的增值税纳税申报期内申请开具《出口货物转内销证明》。 老师我想问下这个里的转内销证明,用的是可,而不是应当。是不是代表之前未办理的出口退税货物,不一定需要转内销呢?
老师,做家具生产的企业用什么成本法比较好
新疆会计人员服务平台更改注册手机号
这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
购买方分录怎么做
一、采购库 :借:库存商品借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)
填写申报表的时候按照冲红后的税额填写进项税额吗,还是按照冲红前的税额填写进项税额,冲红的部分填写进项税额转出那里
是按照冲红前的税额填写进项税额,冲红的部分填写进项税额转出那里
应纳税额就是销项减进项加上进项转出吗
学员您好,是的,对的
分录不做到进项转出这个科目里面吗,申报的时候不是要去查看进项转出有多少吗
要学员您好,这种情况是要的。
进项转出这个科目是登记什么的
认证了的进项发现错误或其他不能抵扣的用这个
申报的时候进项税是填写减掉不能抵扣部分后的金额还是填写减掉之前的金额
同学您好,是填写减掉之前的金额
不能抵扣的填哪里
在进项转出栏里填