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请问红字发票分录怎么做

2022-11-05 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-05 22:40

您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

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快账用户7808 追问 2022-11-05 23:48

购买方分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-11-06 08:10

一、采购库 :借:库存商品借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)

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快账用户7808 追问 2022-11-06 08:54

填写申报表的时候按照冲红后的税额填写进项税额吗,还是按照冲红前的税额填写进项税额,冲红的部分填写进项税额转出那里

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齐红老师 解答 2022-11-06 09:09

是按照冲红前的税额填写进项税额,冲红的部分填写进项税额转出那里

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快账用户7808 追问 2022-11-06 11:39

应纳税额就是销项减进项加上进项转出吗

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齐红老师 解答 2022-11-06 11:41

学员您好,是的,对的

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快账用户7808 追问 2022-11-06 11:45

分录不做到进项转出这个科目里面吗,申报的时候不是要去查看进项转出有多少吗

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齐红老师 解答 2022-11-06 11:46

要学员您好,这种情况是要的。

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快账用户7808 追问 2022-11-06 11:49

进项转出这个科目是登记什么的

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齐红老师 解答 2022-11-06 12:23

认证了的进项发现错误或其他不能抵扣的用这个

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快账用户7808 追问 2022-11-06 21:42

申报的时候进项税是填写减掉不能抵扣部分后的金额还是填写减掉之前的金额

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齐红老师 解答 2022-11-06 21:50

同学您好,是填写减掉之前的金额

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快账用户7808 追问 2022-11-06 21:52

不能抵扣的填哪里

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齐红老师 解答 2022-11-06 21:55

在进项转出栏里填

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您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-11-05
你好,是进项红字发票,还是销项红字发票?
2021-01-06
你好,是你们开出去的发票,是吗?
2024-09-27
如果是你们自己开的,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-10-13
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
2024-05-14
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