你好,这块直接计入营业外收入就可以的
老师,还有一个问题:公司有个员工8月辞职,但是8月里还对他的社保费进行缴纳了,社保局说10月再把8月他的这笔费用进行退补,这要怎么做账务
老师,11月成都社保基数调整了,补扣了1-11月的社保费。问题1,补扣社保只补养老保险的嘛,我看系统只补扣了养了的? 问题2,9月入职我公司的员工,我们公司是不是只补扣9-11月的,1-8月的由他原来单位补扣?
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师好,社保缴费基数由原来的4121进行了调整,调整为3980,10月份进行了1-8月份的退费,员工有离职的,个人那块的退费公司给不了他了,怎么入账呀
老师,10月份我们要交的社保是100元钱,因为社保缴费基数调整,1-8月我多交了20块钱.其中企业多交了15元,个人多交了5元。所以10月份,最终只扣了我公司80元钱。这个会计分录我该怎么做?
老师,民非企业的工商年检要求财务报表的净增加额要大于3万,这个应该只是要求本年,不是弥补以前年度亏损后的利润吧
转让使用过的设备为什么不属于销售收入
请问老师,我们厂里买设备,是不是一定要进项增值税才可以折旧,折旧是什么意思,对我们来说是有利的是吧,没有我们很多设备都没有开票,是不是不合算
老师,请问公司一次性为在职员工补缴的2023年一整年的公积金,今年的汇算清缴这笔补缴费用是填写在职工薪酬调整表公积金那栏吗?还需要调减吗?
老师你好,本公司2021年1月-2023年12月在亿企赢做账,2024年1月-2025年3月找的代账公司在芸豆会计做账, 2025年4月开始要在亿企赢做账,芸豆会计数据迁入后发现科目余额对报表对不上,经倒插发现现在就是2024年1月芸豆期初余额跟2023年12月亿企期末对不上,原因是代账公司修改了科目导致数据对不上,现在该如何处理呢?
专票开3%换成普票怎么变成1%,对吗
老师 这里的其他收入指什么?这里为什么不包括b选项
乙方是陕西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,劳务工人是海南开的建筑服务工程服务发票 这样陕西的工商需要代扣20%的税吗
请问老师,进项增值税专票,是即可以抵税也可以同时抵成本是吧
我公司对A公司里的某一个项目投资,我这边怎么入账?
不用进行冲减是吧
其他的可以冲减,已经离职的部分计入营业外收入