你之前的话是不是按照多交的计提的费用,那如果说是这种情况的话,你现在就按照你最终缴纳的金额去计提费用就行了。
老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗? 具体数额就是,我在个人养老的数据差额为430.4元,退社保费用440.66,有一个10.26的差额,这个数据我应该计入哪个科目呢?我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧
老师,我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元,其中385.31元是多扣一个员工的社保,385.31又是多扣另外一个员工的社保,下个月工资都要归还给他们的,924.75是员工缴纳部分,因为他离职了,公司不给他承担社保费了,但是他通过公司交了下社保而已,还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额,那这个账怎么做啊?
老师,10月份我们要交的社保是100元钱,因为社保缴费基数调整,1-8月我多交了20块钱.其中企业多交了15元,个人多交了5元。所以10月份,最终只扣了我公司80元钱。这个会计分录我该怎么做?
老师我上个月的缴费基数是4000,但是公司的缴费基数都是3718,所以老板就把我的多交的部分从公司扣了,然后5月4号变更了我的缴费基数,但是这个社保局也直接把我4月份的基数调成了3718,老师这么弯弯绕绕,不知道怎么做社保的分录了
你好老师,请问一下船运公司的救生圈属于什么费用?
只要董孝彬老师回答,老师零钱给老板时老板要求的,哈哈,他还说超市里的钱不能放两天以上,现在有一个超市的银行卡不能使用的就查不到给了老板多少零钱,这个还有其他方法补救吗
老师,去年有笔往来账没记,记到今年可以吧
老师差额征收全额开票,不需要要税务审核认定吗?因为全额开票甲方就可以全额抵扣,难道不需要他们认定一下就是做土方工程的劳务公司(光伏工程),把劳务外包,属于差额征收的行业吗
老师好,准备注销的企业,账上的应收账款 预收账款 应付账款 预付账款 库存商品 等,都有余额,要怎么处理呢?
老师那做土方的劳务公司,税率是13%还是9%就是做光伏工程那种
老师那如果要来差额征收全额开票,还得税务局审核认定啊
比如收到一张票,不含税1500,税额15 那税额15在库存商品明细上显示吗?
为什么简易计税固定资产开的时候按3%开,交的时候再按2%交啊,一次开2%不行吗,就像小规模现在他们开票就按1%开啊,实际申报也是按3%算的,然后减免2%啊
老师:小规模纳税人的无票收入在增值税表哪里填写啊