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老师你好,本公司2021年1月-2023年12月在亿企赢做账,2024年1月-2025年3月找的代账公司在芸豆会计做账, 2025年4月开始要在亿企赢做账,芸豆会计数据迁入后发现科目余额对报表对不上,经倒插发现现在就是2024年1月芸豆期初余额跟2023年12月亿企期末对不上,原因是代账公司修改了科目导致数据对不上,现在该如何处理呢?

2025-04-24 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 17:59

具体的修改了那些业务 他申报给税务局的和你现在的是不是一致的

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快账用户6326 追问 2025-04-24 18:00

只有货币资金跟库存商品能对不上,其他都对不上,我现在迁入进来的数据跟税务对不上

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齐红老师 解答 2025-04-24 18:03

知道他调整的业务什么业务吗?是的话你在今年的调整一下,涉及到损益类的用力了分配未分配利润。

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快账用户6326 追问 2025-04-24 18:03

现在不清楚

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齐红老师 解答 2025-04-24 18:05

那不行 必须清楚 要不你的数据得按照他的来调整

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快账用户6326 追问 2025-04-24 18:06

那就是我要求他们去核对调账吗?还是怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-24 18:27

核对 需要找出调整了那些业务

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具体的修改了那些业务 他申报给税务局的和你现在的是不是一致的
2025-04-24
你好,可以的,反结后做到12月份
2021-03-02
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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