同学你好 这个是你们的成本吧 你计入无形资产还是长期待摊费用呢 这个你自己选择 借无形资产/长期待摊费用 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款
老师我们是卖图书的,在抖音平台卖书呢我们给平台开了2500的销售发票。但是这个是不回款的。我听销售说是什么优惠卷类的。那这个我该怎么做分录呢?开了票就要算收入吧,平台回款平时都是无票收入。这个分录怎么做呢
老师支付给个人的稿费钱10万怎么做分录呢?申报个税了也开了发票。我们是做图书批发的,这个稿费就是我们自己出的书。分录正确该怎么做呢
老师我们收到对方给我们开的开版权使用费的发票款也支付了,我怎么做分录呢。我们是图书行业。是做费用还是直接进成本呢我们每本书印刷都是有版权才印刷使用的别人的版权支付给别人的版费
老师我们是图书批发零售,今天发给客户10万的书,怎么做分录呢?2天后客户收到货形成应收怎么做分录呢?客户帐期是120天,账期到了开发票收款,怎么做分录呢
老师,我们这个公司是卖图书的,部分书是我们自己研发设计,会请画手画稿,支付作者稿费,我们书完成研发后能印刷了,我们客户就会使用我们公司的版权来印刷这本书给我们支付版权使用费,那我结转成本就结转这本书的研发费用没问题吧,客户支付我们20万版权使用费,我们研发成本是10万。我结转10万。对吧
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
我们经理让我这样做的,支付稿费时有发票, 借:在途商品/稿费或是版税 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 贷:应交个人所得税 等这本书生产完成全部入库后他在做分录 借:库存商品图书 贷:在途商品版税或是稿费 就这样做的,这样对吗?经理没让做无形资产
我们经理让我这样做的,支付稿费时有发票, 借:在途商品/稿费或是版税 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 贷:应交个人所得税 等这本书生产完成全部入库后他在做分录 借:库存商品图书 贷:在途商品版税或是稿费 就这样做的,这样对吗?经理没让做无形资产
你们这个并不是印刷一次吧 这样做也可以
是成本老师他是生产图书其中一个环节请人画稿审稿这些每个月都支付稿费
还有版权使用费开票大类是无形资产
那这样做也可以 前提是你得收到发票
有发票,有时候不知印刷一次还会加印
同学你好 这个没事 后期印刷的时候也有成本的 只不过不含这个了