你好,建议做无形资产里面按月分摊到主营业务成本。
老师我们是研发,委托生产,批销图书的行业,在书研发过程中,我们拉去印刷厂印刷,其中我们财务经理让我从库存商品图书中按4%的版费计提出来放在科目, 借:库存商品/在途商品/版费 贷:应付账款/A公司 图书生产完入库时再 借:库存商品/图书 贷:库存商品/在途商品/版费 本身印制这套书有纸费和印刷费合同签订是20万这是书的印制生产成本,此外他在从这20万里在计提4%的版权费。这样是对的吗?版权费是我们老板个人和我们公司签订的版权代理合同
老师我们公司给客户开的版权使用费的发票,我们需要什么样的进项来抵扣呢, 我们是图书行业,我们受客户的版费款,不知道用什么进项来抵扣
老师我们主要是版权代理收入,这个税负率一般在什么区间啊我们是图书行业也卖书,拿什么进项来抵扣开的版权使用费的肖像发票呢
我们公司是包装袋生产公司,原材料上的图案需要别的工厂印刷,印刷要制版,制版费有时候是客户付,我们开在我们卖货的货款里,有些客户单量大,就我们公司自己承担,制版厂直接开发票给我们公司,我们公司统一支付,这个制版费和印刷费怎么做账结转呢 这里存在一个制版费发票开给我们公司,我们公司开客户支付的制版费时候就开在发票里
老师我们收到对方给我们开的开版权使用费的发票款也支付了,我怎么做分录呢。我们是图书行业。是做费用还是直接进成本呢我们每本书印刷都是有版权才印刷使用的别人的版权支付给别人的版费
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
这个有使用时间限制吗?
我做内账,没有时间。就是看是直接进成本还是怎么弄不知道♂️
你好,这个属于成本里面的,建议做成本。
有一个问题就是我们每本书都分摊了版税,这个我要在放成本是不是就重复了呢,图书销售时才结转成本,刚开始进行成本归集,再入库,销售后再结转成本,是不是我把他放在应付账款里不能直接作为成本呢
分摊了版税,这个版税是怎么分摊的?
按书的定价✖️印刷数量✖️5%➕印制成本➗书总数量=等于每本书的实际成本
这里面的印制成本里面你就算进去了吗?你当时没有支付,那你怎么算进去的,暂估的,那现在支付了你不就行,正好分摊实际的
印制成本是印制,版税是版税,合在一起是书的实际成本,签订合同就是这么多只不过没支付钱现在付钱了,就是在付钱之前可能书都卖完了成本也都结转完了
那就做费用里面的
内账我不做分录就做的表是放在销售费用里吗
你好,正规的应该放到收成本,如果是按照以前的恢复,我还是说成本
郭老师早,其实这个版税就是我们老板做了一个版税合同钱从我们这个公司转到我们个体户然后从个体户取出来现金,最后让出纳存入老板账户了,如果我做内账就只能放在应付账款里不作为成本费用列支对吧。正常外账是计提了版费按图书入库了。贷方是应付账款,现在付款了借方就变成应付账款了,
实际你老板得了这笔钱? 想要影响你的利润,你就做管理费用,或者是给他做工资,不想影响利润的话就做分红。
嗯嗯,其实公司挣钱,但是每个月老板都以版税和稿费的名义把钱弄出去,他心里也清楚我也不能明说,老板本身就是编辑我们公司使用它的版权我听上个经理说,哎反正就是他总是每个月都弄钱资金流没多少不让账上剩钱
那就是管理费用工资 反正你做内账