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托育机构买菜时只有买菜清单没有,下个月付款时才能取得发票。当月账务处理借主营业务成本,贷应付账款并以买菜清单作为附件。下个月付款时借应付账款贷银行并以发票作为附件入账,这样处理,对吗?

2025-04-23 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 15:38

这样处理基本正确。当月根据买菜清单暂估入账,借记 “主营业务成本”,贷记 “应付账款”;下月付款取得发票,借记 “应付账款”,贷记 “银行存款”

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快账用户9689 追问 2025-04-23 15:42

想问一下,发票是附在哪一张凭证上?

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:45

第一个主营业务成本的凭证

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快账用户9689 追问 2025-04-23 15:59

付款时,只需要银行转账回单,做附件就可以了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:02

对的 是这样操作的

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您好,库存商品(差额)应交税费-应交增值税(进项) 贷 应付账款(差额) 借 主营业务成本(差额) 贷库存商品(差额)
2019-12-26
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
对的是的,是这么做的。
2022-02-28
你好!可以的,你的理解很对
2021-12-24
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