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老师您好,有个问题想咨询一下。几个月前在某单位进了一批货,当月没有付款,借 库存商品 贷 应付账款。当月销售完成,借 应收账款 贷 主营业务收入。并结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品。第二个月付款 记:借 应付账款 贷 银行存款。三个月后才给我开发票,这个时候发票应该怎么记账?麻烦您了。

2019-12-26 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-26 21:33

您好,库存商品(差额)应交税费-应交增值税(进项) 贷 应付账款(差额) 借 主营业务成本(差额) 贷库存商品(差额)

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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