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老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师

2022-02-28 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 12:23

对的是的,是这么做的。

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快账用户4146 追问 2022-02-28 12:25

好的,老师

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齐红老师 解答 2022-02-28 12:25

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
对的是的,是这么做的。
2022-02-28
您好,您的应付账款—暂估不是应该对应库存商品吗,不能直接贷以前年度损益调整
2022-01-17
你好。借应交税费应交企业所得税贷银行存款。借未分配利润贷应交税费应交企业所得税。
2023-05-31
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
你好这个实际也没有发生吗,借应付账款暂估款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,。贷未分配利润
2021-06-03
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