咨询
Q

老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款

2022-01-17 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 23:42

您好,您的应付账款—暂估不是应该对应库存商品吗,不能直接贷以前年度损益调整

头像
快账用户1564 追问 2022-01-17 23:43

不是,老师,我们是服务类企业,应付账款对应是成本。

头像
齐红老师 解答 2022-01-18 00:00

哦哦,这样的话可以按照您做的分录进行调整

头像
快账用户1564 追问 2022-01-18 00:01

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-01-18 00:02

不客气,很高兴能帮到您

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,您的应付账款—暂估不是应该对应库存商品吗,不能直接贷以前年度损益调整
2022-01-17
对的,没错的,就是这么做的
2023-12-13
你好,多暂估了10玩是吧 借应付账款暂估 贷以前年度损益调整。这里是100。
2024-04-29
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
咱们是暂估的数据有错误吗?还是因为没有回来发票?
2023-10-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×