你好,学员,选择最后一个的
现在第三季度可以提前享受研发费用加计扣除,如果公司利润为负的情况下可以暂不享受该政策吧?
10号公告对研发费用加计扣除优惠政策在10月份预缴享受问题作出长期性制度安排,明确2022年及以后年度10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,企业可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策 -----老师好!上面公告说十月份预缴申报时可享受研发费用加计扣除,请问老师:在申报一二季度时不能享受加计扣除政策么?
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
请问一下,如果第三季度不享受研发费用加计扣除政策,理由选哪一个?
老师 我想问下放弃第三季度研发费用加计扣除,选择在年终汇算清缴时享受加计扣除,这个原因怎么写?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
我们是劳务分包公司,现在是甲方给了我100万的3%的销项发票,然后客户给我开了50万的进项发票,但是50万还没定是3%还是6%,想问能不能差额征税?或则怎么开票划算?
老师麻烦问一下计提社保金额怎么全
老师,财务软件上算的增值税比税务系统少0.01元,需要怎么调整?
老师,我收到的这个个税手续费反还,我还用申报增值税报表吗,
总分公司报财务报表,分公司需要报吗?还是总公司报就可以了。
老师,我的其他应付款为负的13万多有风险吗?有一部分钱是付啦装修款还没开票进来
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但是选了这个还要写个简短理由
那就选择第一个,学员
如果不享受加计扣除第7.1行是不是要删掉呀?
你好,学员,不用删掉的
那要填数字
提示必须填写数字吗,学员
对,要填写大于0
要么删除,要么填写0.04
要么删除,要么填写0.01
删除会不会有税务上的问题
建议你直接填写0.01,学员
知道了,谢谢
不客气,学员,周末愉快