你好!可以的,汇算清缴在做也可以
现在第三季度可以提前享受研发费用加计扣除,如果公司利润为负的情况下可以暂不享受该政策吧?
老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
您好老师 我第三季度享受研发费用加计扣除,所以利润总额是负40万,现在第四季度我的利润总额是根据会计利润预缴所得税 ,还是可以加上之前的负的40万,填报表的时候
10号公告对研发费用加计扣除优惠政策在10月份预缴享受问题作出长期性制度安排,明确2022年及以后年度10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,企业可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策 -----老师好!上面公告说十月份预缴申报时可享受研发费用加计扣除,请问老师:在申报一二季度时不能享受加计扣除政策么?
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?