你这不是有研发吗 可以开的
老师,您好,我们公司有个1.0系统,是自主研发的,已经拿到专利技术了,如果在此基础上继续开发成2.0版本,那么发生的费用是计入费用化还是资本化支出呢
我们公司帮别的公司(万申)做一个项目(万申三维GIS应用系统),我们给他们开票,这是我们的收入,那我们要不要自己立个项,计入研发费用-费用化支出-万申三维GIS应用系统-自行开发-直接人工啊? 为了这个项目,我们咨询了另外一个公司,上次答疑老师我们说收到的发票计入主营业务成本。
老师,您好,我单位取得上级单位开发的软件系统使用权,然后找第三方的生产厂家,把这个系统植入到产品设备中,最后将设备卖给买家,请问我们公司是按委托加工费开票呢,还是按设备开票?
老师您好,我们公司是研发、生产自动化设备的,如果按照合同上的项目 开票,合同上有三项是 ……系统 ,名称为……系统是不是开不出来的? 这三个系统是我们研发的自动化设备上用到的 下面是合同和我们公司的经营范围
老师您好,我们公司是研发、生产自动化设备的(包括机器人),如果按照合同上的项目 开票,合同上有三项是 ……系统 ,我们能不能开*机器人*AGV上层系统?税率开13点?这个系统是我们研发的自动化设备上用到的,不会单独卖的,都是随设备一起出售的 下面是合同和我们公司的经营范围
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
研发就是6点的了 ,这个是充电系统,调度系统
假如开 充电系统 ,税收分类编码 是选择 研发服务 吗
同学你好 系统的话开软件的发票
我们系统不是单独卖的,是随设备一起销售的,系统是设备上用到的,我们自己研发的系统
同学你好 那这个就是13%的 开软件的发票