您好,这个是属于应付账款借方的
我是销售方,我为购买方垫付运费,是计入借:应收账款 贷:银行存款还是借:其他应收账款 贷:银行存款
第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷: 应付账款—A公司材料款 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 还有一个银字(预付A公司材料款) 借:应付材料款—其他—A公司1500 贷:银行存款1000 应收票据500 我想咨询一下会计大神这几个分录对吗?如果正确怎样解释呢?
公司购买预算软件银行转款,这个走应付账款借方还是其他应付账款借方呢
预付账款 在贷方 表示应付账款 银行存款也在贷方 软件保存 显示借贷不平 预防账款在借方用负数表示 银行存款在贷方 还是显示借贷不平
预付账款 在贷方 表示应付账款 银行存款也在贷方 软件保存 显示借贷不平 预防账款在借方用负数表示 银行存款在贷方 还是显示借贷不平
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
老师,去年11月份,多计提了一笔折旧费。我是只能在今年调账吗?在1月做一笔,冲回去年11月份多计提的折旧费?
柠檬云固定资产模块是不是只用于计提折旧,不能生成新购入凭证?得手工录入
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了,怎么把账做平了?还能借税金及附加 贷应交税费 城市维护建设税吗
老师,员工报销摘要写的是项目餐费,发票内容是预付卡销售充值,可以报销吗?
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?
印花税如果按月申报了,还要按年再申报一次吗?
老师,请问一下现在交客户补24年全年流水。发现11-12月发放好多人员的工资。但是申报的24年1-12月申报1人。那这个还需要去新增嘛?还是发工资的全部挂法人往来?
老师,小规模纳税人收到增值税专用发票,需不需要让我供应商宏冲掉呢?还是可以直接用?
老师 你好个体工商户要交些什么税
这个是个办公用的软件也不是经营的业务还用走应付账款
是的啊,因为针对个人才用其他应付款